本报讯(通讯员郎昆)近日,市住房公积金管理中心稽核科完成了1月至6月中心和六县市区住房公积金财务核算情况的内部审计。
该科严格按照《审计稽核办法》的要求,运用审核、分析、计算等方法,结合财务系统和纸质档案,对住房公积金资金管理和使用是否合理、会计基础工作是否规范严谨等问题进行审查。通过内部审计,该中心和六县市区住房公积金管理部的财务管理将更加规范,资金使用效益更加提高。